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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****603W****6802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT17100 抽纸/手帕纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT17100 | 提 | 50.00 | 12 | 600 |
| 2 | 心相印 XCG080 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon MindXCG080 | 包 | 80.00 | 5 | 400 |
| 3 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 9.00 | 8 | 72 |
| 4 | 齐心 2748 剪刀 | 齐心/Comix2748 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97391 | 卷 | 6.00 | 2 | 12 |
| 6 | 五千年 W-009 中性笔 黑色 0.8mm 单支装 | 五千年W-009 | 支 | 24.00 | 1 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张雨虹
联系电话: 178****6226
传真:
地址: **市**区**北路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: