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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈小燕
项目联系电话:135****8571
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****教育局
采购单位联系人和联系方式:**:139****8739
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****66449
采购单位预算编码:180002
三、成交信息
成交日期:2025年7月18日
总成交金额(元):7798 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省张家****办事处****居委会新家园102号门面 | 7798.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDCZ450-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ450-128G-Z46 | 5 | 158.0 | 790.0 | |
| 2 | 金士顿 XS2000 移动硬盘 | 金士顿/Kingston | XS2000 | 5 | 580.0 | 2900.0 | |
| 3 | 金士顿 XS2000 移动硬盘 | 金士顿/Kingston | XS2000 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
| 4 | 得力 5349 A4木夹板 | 得力/deli | 5349 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 5 | 西玛 银行账本 | 西玛/simaa | 财务软件专用账簿 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
| 6 | 七度空间 QSC6110 卫生巾/护垫 | 七度空间/Space7 | QSC6110 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 7 | 得力 SH321 2B铅笔 | 得力/deli | SH321 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 8 | 康师傅 矿泉水 | 康师傅 | 绿茶 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 9 | 晨光 AXP963LQ 橡皮擦 | 晨光/M G | AXP963LQ | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 10 | 齐鲁安然 地面胶带 | 齐鲁安然 | 警示贴 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 南孚 7号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 12 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 文件袋 | 得力/deli | 30451 | 220 | 2.0 | 440.0 | |
| 14 | 得力 2051 小刀 | 得力/deli | 2051 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 15 | 晨光 GP1111 中性笔 | 晨光/M G | GP1111 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 16 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda | 200g 4层 10卷 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 17 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 18 | 得力 s66 中性笔 | 得力/deli | s66 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 19 | 得力 s66 中性笔 | 得力/deli | s66 | 56 | 3.0 | 168.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。