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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3309 PU/PVC笔记本(16开活页本) | 得力/deli3309 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 公牛 GN-604 生活家电配件(电源插板) | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 8.00 | 58 | 464 |
| 3 | 浩立信 5903-12K 奖状/证书(荣誉证书) | 浩立信/HLISON5903-12K | 本 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 得力 A201 中性笔 | 得力/deliA201 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 5 | 南孚 5号电池 点读机配件(电池) | 南孚/NANFU5号电池 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 南孚 5号电池 点读机配件(电池) | 南孚/NANFU5号电池 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 索比亚﹒阿不都热合曼
联系电话: 180****9369
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: