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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********258402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 豪仕发 商用擦手纸 卫生间专用擦手纸 酒店擦手纸商用厕所纸巾卫生间抹手纸厨房吸油纸商用 | 豪仕发/haoshifa商用擦手纸 | 包 | 40.00 | 6.5 | 260 |
| 2 | 纸杯 纸杯禹洁纸杯 加厚纸杯 冷热两直接饮用类水杯 | A纸杯 | 包 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 毅力 尼龙绳 扎带 固定束线加粗加厚卡扣 | 毅力尼龙捆扎绳 | 包 | 20.00 | 16.5 | 330 |
| 4 | 依湾 芦荟抑菌 洗手液 依湾 抑菌洗手液 消毒芦荟香型 | 依湾芦荟抑菌 | 瓶 | 48.00 | 7 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王俏
联系电话: 132****9606
传真:
地址: **市**区**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: