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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5149
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 40 | 80.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 齐心 C4774-5 A4 70g 晶纯高速王复印纸 白 | 6 | 1368.0 | 齐心/Comix\C4774-5 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63753 得力(deli) 手提商务事务包拉链袋会议包风琴包 63753/蓝色 | 20 | 258.0 | 得力/deli\63753 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7393 彩色复印纸 80g/A4 100张/包 (单位:包) 红 | 30 | 327.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |