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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | 3 | 456.84 | -160********14596 | 验收通过 | |
| 2 | 硒鼓 | 3 | 187.65 | -160********14597 | 验收通过 | |
| 3 | 硒鼓 | 2 | 160.46 | -160********14598 | 验收通过 | |
| 4 | 纸杯 | 15 | 100.95 | -160********14599 | 验收通过 | |
| 5 | 硒鼓 | 6 | 522.12 | -160********14600 | 验收通过 | |
| 6 | 粉盒 | 12 | 1599.0 | -160********14601 | 验收通过 | |
| 7 | 文件袋 | 1 | 13.46 | -160********14602 | 验收通过 | |
| 8 | 打印/复印纸 | 20 | 1066.0 | -160********14603 | 验收通过 | |
| 9 | 墨粉/碳粉 | 2 | 87.02 | -160********14604 | 验收通过 | |
| 10 | 纽扣电池 | 2 | 4.36 | -160********14605 | 验收通过 | |
| 11 | 票夹/长尾夹 | 20 | 103.4 | -160********14606 | 验收通过 | |
| 12 | 胶棒 | 2 | 45.68 | -160********14607 | 验收通过 | |
| 13 | 刻录盘 | 4 | 200.28 | -160********14608 | 验收通过 | |
| 14 | 剪刀 | 15 | 40.65 | -160********14609 | 验收通过 | |
| 15 | 硒鼓 | 3 | 293.73 | -160********14610 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |