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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****17809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7109 双面胶带 / 工业胶带 | 得力/deli7109 | 卷 | 4.00 | 3 | 12 |
| 2 | 全心 1017 资料册 / 文件夹配件 | 全心1017 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 3 | 英雄 钢笔墨水 / 其它油墨 | 英雄/HERO钢笔墨水 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 英雄 钢笔 / 文具套装/礼盒 | 英雄/HERO钢笔 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 康源 KT-54217 垃圾袋 / 垃圾架 | 康源KT-54217 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 6 | 齐心 档案盒 / 名片盒/本/夹/册 | 齐心/Comix档案盒 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 7 | 齐心 档案盒 / 名片盒/本/夹/册 | 齐心/Comix档案盒 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 138****2535
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: