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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伊利 纯牛奶 250ml 牛奶 | 70 | 2240.0 | 伊利\纯牛奶 250ml | 验收通过 | |
| 2 | 大白兔 奶糖 227g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 20 | 320.0 | 大白兔/White Rabbit\奶糖 227g | 验收通过 | |
| 3 | 旺仔 牛奶糖480g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 10 | 240.0 | 旺仔\牛奶糖480g | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 6 | 78.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2239 抽纸 | 15 | 180.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 108.0 | 得力/deli\30213 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池/电力配件 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 蒙牛 酸牛奶100克*8杯 乳制品 | 70 | 770.0 | 蒙牛/MENGNIU\酸牛奶100克*8杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |