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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7537
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电动螺丝刀 | 1 | 171.11 | -135********05434 | 验收通过 | |
| 2 | 网络线 | 7 | 3593.38 | -135********05435 | 验收通过 | |
| 3 | 墨盒 | 2 | 256.66 | -135********05436 | 验收通过 | |
| 4 | 移动硬盘 | 2 | 1368.9 | -135********05437 | 验收通过 | |
| 5 | 网络交换机 | 4 | 444.88 | -135********05438 | 验收通过 | |
| 6 | 标签机/条码打印机 | 1 | 154.0 | -135********05439 | 验收通过 | |
| 7 | 墨盒 | 2 | 342.22 | -135********05440 | 验收通过 | |
| 8 | 标签打印纸/条码纸 | 20 | 299.4 | -135********05441 | 验收通过 | |
| 9 | 网络检测设备 | 1 | 470.56 | -135********05442 | 验收通过 | |
| 10 | 网络配件 | 8 | 171.12 | -135********05443 | 验收通过 | |
| 11 | 墨盒 | 2 | 427.84 | -135********05444 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |