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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂 | 14 | 308.0 | 超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-04 便利贴便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 10.0 | 晨光/M G\YS-04 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7912 皮面PU/PVC笔记本(黑)-120页-32K(本) | 3 | 42.0 | 得力/deli\7912 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR6 5号普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q310 文件夹抽杆夹 | 20 | 30.0 | 齐心/Comix\Q310 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0414 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |