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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5428
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 塑杯 A1 一次性杯子 | 1 | 140.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMT3314 24色丙烯马克笔 | 8 | 264.0 | 晨光/M G\APMT3314 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97038 胶水 | 3 | 116.7 | 晨光/M G\AWG97038 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT26200 抽纸 中规格3层150抽*6包 | 1 | 290.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 83639 卡纸 | 4 | 199.6 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASSN2249 180mm剪刀 | 16 | 73.6 | 晨光/M G\ASSN2249 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |