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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 竹子 大扫把 | 10 | 300.0 | 无品牌\竹子 | 验收通过 | |
| 2 | 高粱 扫帚 扫把 | 60 | 840.0 | 无品牌\高粱 | 验收通过 | |
| 3 | 欧彤 TO-0226 拖簸箕(铁) 簸箕 | 30 | 330.0 | 欧彤\TO-0226 | 验收通过 | |
| 4 | 康丽雅 NO-1661 水桶 | 10 | 120.0 | 康丽雅\NO-1661 | 验收通过 | |
| 5 | 洒水壶 其它手动工具 | 20 | 260.0 | 无品牌\洒水壶 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |