芜湖市教育考试中心关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月20日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3727

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 帮洁洁厕灵 900克 洁厕剂 40 360.0 帮洁\帮洁洁厕灵 900克 验收通过
2 得力 7302 胶水 2 17.8 得力/deli\7302 验收通过
3 利得 100*120cm 垃圾袋 5 100.0 利得\100*120cm 验收通过
4 晨光 AGPK35Y6 中性笔 10 270.0 晨光/M G\AGPK35Y6 验收通过
5 雪峰狐 无纺布帽 150 3300.0 雪峰狐\迷彩帽 验收通过
6 冰禹 绳子 1 9.6 冰禹\BYxx-270 验收通过
7 得力 轻便夹 40 640.0 得力/deli\得力9254 验收通过
8 得力 纸类标签 10 20.0 得力/deli\7187 验收通过
9 心相印 茶语丝享系列抽纸3层110抽 抽纸 48 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享系列抽纸3层110抽 验收通过
10 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 60 330.0 爱特福\84消毒液 验收通过
11 得力 33119 胶带/胶纸/胶条 60 408.0 得力/deli\33119 验收通过
12 得力 63454 文件袋 60 510.0 得力/deli\63454 验收通过
13 公牛 GN-314 接线板 4 216.0 公牛/BULL\GN-314 验收通过
14 晨光 ABS92629 订书钉 10 18.0 晨光/M G\ABS92629 验收通过
15 得力 5606 档案盒 12 144.0 得力/deli\5606 验收通过
16 ** 1071 热水瓶 5 225.0 **\1071 验收通过
17 得力 7101 胶水 24 48.0 得力/deli\7101 验收通过
18 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 20 338.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
19 晨光 APYVQ26L 打印/复印纸 30 807.0 晨光/M G\APYVQ26L 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****201021





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