开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5469
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27018 文件夹 | 80 | 1920.0 | 得力/deli\27018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 110 | 12980.0 | 得力/deli\33130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 蚊香檀香型14克*12盘 蚊香/蚊香液 | 100 | 500.0 | 雷达/Raid\蚊香檀香型14克*12盘 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 75 | 3000.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 | 70 | 2450.0 | 康师傅\12桶/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |