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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6024
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0390 订书机 | 1 | 62.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 2 | 清洁抹布/百洁布 | 12 | 34.8 | 无品牌\清洁抹布 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7535 橡皮 | 6 | 6.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 马蹄莲系列 卷纸 6提/箱 | 5 | 660.0 | 清风/qingfeng\马蹄莲系列 | 验收通过 | |
| 5 | 清洁垃圾袋 | 40 | 160.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1140.0 | 多利/duolli\多利 A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S935 HB铅笔 | 1 | 9.6 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 0.5 中性笔 | 12 | 144.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |