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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9607
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨鸣 A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 晨鸣/CHENMING\A4 80g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 3 | ** 红茶 | 12 | 960.0 | **/HOZAN\ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9531 票夹/长尾夹 145mm 4只 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 24 | 216.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 GBR25199 记事本 | 50 | 250.0 | 广博/Guangbo\GBR25199 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 C330 文件袋 | 220 | 550.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95098 资料册 | 20 | 280.0 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 报告夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30247 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30407 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 3.5 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6010. 剪刀 | 1 | 7.5 | 得力/deli\6010. | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 9.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0037 回形针座/盒 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 合成胶粘剂 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |