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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6621
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL2613 剪刀 | 20 | 200.0 | 得力/deli\DL2613 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 13 | 39.0 | 晨光/M G\ASS91360 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR14-2B 普通干电池 | 24 | 288.0 | 南孚/NANFU\LR14-2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S831 马克笔 | 50 | 400.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 100 | 70.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 100 | 80.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S62 中性笔 | 170 | 1428.0 | 得力/deli\S62 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |