2025年年报审计服务项目采购公告

发布时间: 2025年07月21日
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相关单位:
***********公司企业信息
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项目概况 项目名称 项目编号 采购方式 资金来源 项目概况及采购范围
2025年年报审计服务项目
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询比采购
1. 项目概况:****公司财务报表的公允性与可靠性,****公司信息披露的质量与内部控制水平,保护投资者的经济利益与合法权益,规范公司的经营行为,现实施****2025年度年报审计服务项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:本次采购内容为********公司年报审计,主要内容包括: (1****公司财务审计(含财务报告审计、按照监管要求披露的相关专项审核报告、季度业绩公告执行商定程序、其他需要对外披露的专项报告及国资监管需要出具的报告) (2)内控审计:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计甲方财务报告内部控制的有效性。通过执行上述的内部控制审计工作,乙方对甲方财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露;并应按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则规定的格式和类型出具内部控制审计报告。 (3)根据各级证****公司监管需要提供其他材料。 2.2 最高响应限价:85万元。 2.3 服务期限:首年度为2025年度,****事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及相关决策程序后确定合同续签事项,合同按年度分别签订。 2.4 服务地点:采购人指定地点 2.5 质量要求或服务标准:合格 2.6 标段划分:本项目共划分为1个标段, 即****-01标段。
采购人/采购代理 采购人 联系人 联系人电话 采购代理 联系人 联系人电话
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吴云139****2299
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赵婷、丁思宇025-****2888-205、202.、173****8757
标段信息1 标段名称 标段编号 采购类型 评审方法
2025年年报审计服务项目****-01
服务综合评估法
成交人 成交价(元)/费率
****(特殊普通合伙)720000.00
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