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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1427
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT15130 抽纸 6包/提 | 4 | 74.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-403 电源插座 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 3 | 最炫 009 中性笔 | 65 | 65.0 | 最炫\009 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 矿泉水/纯净水555ml | 2 | 70.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
| 5 | 上汇 6635 文件袋 | 65 | 65.0 | 上汇/SHANGHUI\6635 | 验收通过 | |
| 6 | 万宝 中二斗文件柜 | 1 | 580.0 | 万宝\043 | 验收通过 | |
| 7 | 莱特 HZ102 学生用笔记本 | 65 | 65.0 | 莱特\HZ102 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |