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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光黑色笔芯 | 240 | 192.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 太空杯 | 60 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 链条锁 | 1 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 九喜蚊香 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 4Kg白猫洗洁精 | 2 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 擦手纸 | 60 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 小肥象抽纸 | 105 | 945.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 南孚5号电池一对 | 90 | 405.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 优选 BJ201 抽纸 | 160 | 360.0 | 优选\BJ201 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7122 固体胶 胶棒 | 23 | 46.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |