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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1H327********02805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30369 透明胶 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 11.00 | 6 | 66 |
| 2 | GAJABO 厨房小工具套装 炒菜铁锹 不锈钢大锅铲 | GAJABO炒菜铁锹 | 把 | 5.00 | 21 | 105 |
| 3 | 得力 3301 25K笔记本 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3301 | 个 | 6.00 | 9.9 | 59.4 |
| 4 | 雅高 60CM 60公分宽拖把 胶棉拖把 杆长1.2m双层加厚吸水较快 | 雅高60CM | 个 | 13.00 | 35 | 455 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦提努日﹒麦提萨力
联系电话: 189****4470
传真:
地址: **县**镇吾吉达库勒路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: