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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 神火 电池/电力配件 26650电池充电器 | 2 | 30.0 | 神火\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 神火 电池/电力配件 26650锂电池 | 2 | 59.8 | 神火\AB4 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 其它机电五金 | 1 | 25.0 | 公牛/BULL\G12白 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63204 红色档案盒55cm | 36 | 432.0 | 得力/deli\63204 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325 黑色墨粉 2600页 (适用兄弟7380/7480/7880、7080/7080D/7180、22 | 2 | 376.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 32 | 1120.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 5 | 1600.0 | 奔图/Pantum\DL-413 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |