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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 CR2016 纽扣电池 | 5 | 23.75 | 南孚/NANFU\CR2016 | 验收通过 | |
| 2 | 双灯 DFG5612 抽纸 平板卫生纸 | 30 | 1530.0 | 双灯\DFG5612 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2486 卷笔刀/削笔器/削笔机 | 1 | 15.0 | 齐心/Comix\B2486 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印DT3200抽纸 | 1 | 270.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 500 | 1190.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 500 | 1190.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 MP2010 铅笔 | 5 | 38.0 | 齐心/Comix\MP2010 | 验收通过 | |
| 8 | 拖把 | 20 | 280.0 | 无品牌\12124 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |