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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7666
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 刷子 清洁刷 | 4 | 31.6 | 茶花\226002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5706 文件袋A4透明10只/包 | 5 | 43.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 PF100AK-1 资料册 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\PF100AK-1 | 验收通过 | |
| 4 | 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 | 2 | 13.0 | 南洋\牛筋乳胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 A4 70克 500张/包 8包装4000张 | 10 | 1700.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 10 | 85.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ADM94740B 四联文件框 蓝色 单个装 | 4 | 117.6 | 晨光/M G\ADM94740B | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G 12位大屏幕计算器 金色金属面板计算器 语音型桌面计算机ADG98137 | 1 | 41.2 | 晨光/M G\ADG98137 | 验收通过 | |
| 9 | **3162F砂光热水瓶2L | 3 | 198.0 | **\SM-3162F | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |