****受****的委托,于2025年7月16日就****年度财务报告审计及内部控制审计项目采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购名称及编号:****年度财务报告审计及内部控制审计项目[FW(ZB2)****100G]
二、采购项目简要说明
1.招标范围:
(1)财务报告审计,包括2025年、2026年、2027年的合并、母公司、****公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具包含审计意见的审计报告。涵盖合并报表、附注披露及关键审计事项,并包含半年报附注复核、管理建议书。
(2)内部控制审计,对2025年、2026年、2027年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
2.项目实施地点:百洋股****公司,具体实施地点为各需求单位指定地点。
3.项目预算:150万元/年(含税),共三年。
4.资金来源:自筹资金
5.采购方式:公开招标
6.媒体公告:本次中标公告同时在**阳光采购服务平台(行政事业国资专区)(https://ygcgxz.****.com)、**招标网(http://www.****.cn/)上发布。
三、评标结果情况
| 中标人 | 公司名称、金额及服务时间 |
| 公司名称:****事务所(特殊普通合伙) 中标金额:人民币壹佰叁拾伍万元整/年(****000.00元/年) 服务时间:2025、2026、2027年 |
四、招标单位机构名称、地址及联系方式
1、招标人联系方式
招 标 人:****
联 系 人:曲献坤
联系电话:153****9676
地 址:****开发区高新四路9号
2、招标代理联系方式
招标代理机构:****
地 址:**市**区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼
联 系 人:宾胜全
联系电话:0771-****057
招标单位:****
招标代理机构:****
2025年7月22日