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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4784
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳包 布文件袋 | 150 | 6300.0 | A\文件袋 | 验收通过 | |
| 2 | 钱包卡套 证件卡 | 135 | 270.0 | A\卡套.1 | 验收通过 | |
| 3 | 钱包卡套 证件卡 | 43 | 258.0 | A\卡套 | 验收通过 | |
| 4 | 莱特 日记本 软抄本 笔记本1- 2-2.5-4.5 | 150 | 150.0 | 莱特\软抄9*-// | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 矿泉水 百岁山矿泉水 38-36-35-58 | 6 | 228.0 | 怡宝/C'estbon\vdn/ | 验收通过 | |
| 6 | 得力 卡纸6694*- 卡纸 泡沫纸 钱包纸 海绵纸 1-1.5 | 150 | 150.0 | 得力/deli\卡纸6694*- | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6688 中性笔 签字笔 1-12-144 | 150 | 150.0 | 得力/deli\得6688* | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |