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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0014 23/23厚层订书钉 | 100 | 80.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 CR2032 普通干电池 纽扣电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 100 | 80.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50810 宝珠/走珠/签字笔 红笔 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\ARP50810 | 验收通过 | |
| 5 | 中坚 票证/标牌章/定做印章 | 23 | 690.0 | 中坚\章 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 50908 宝珠/走珠/签字笔 弹簧/按动笔 | 432 | 518.4 | 晨光/M G\50908 | 验收通过 | |
| 7 | 知心 G-2501 中性笔 按动笔(黑蓝笔) | 432 | 432.0 | 知心\G-2501 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹(32MM) | 5 | 40.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 南孚7号电池 | 480 | 2208.0 | 得力/deli\得力3343 | 验收通过 | |
| 10 | 5623. 得力/deli 5623档案盒(蓝/黑)(只) | 36 | 432.0 | 得力/deli\5623. | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |