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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N589********2516203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华钢 钢丝球基础材料 | 华钢钢丝球 | 包 | 18.00 | 5 | 90 |
| 2 | 星瑞 砂带基础材料 | 星瑞砂带 | 米 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 汇泽 稀料基础材料 | 汇泽稀料 | 瓶 | 16.00 | 15 | 240 |
| 4 | 橙央 滚刷基础材料 | 橙央滚刷 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 国光 棕刷基础材料 | 国光棕刷 | 把 | 18.00 | 5 | 90 |
| 6 | 立邦 油漆基础材料 | 立邦油漆 | 桶 | 5.00 | 175 | 875 |
| 7 | 轻质清洁铲刀 | 无品牌A 583****37753 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 美尔孜亚﹒吐尔逊
联系电话: 139****7128
传真:
地址: **市**区团结路489号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: