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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3423 牛皮信封-5号(20个/包) | 1 | 5.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 837ES 电子计算器 | 2 | 31.6 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3214橡皮筋(50g/筒) | 1 | 4.8 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 3.6 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 5 | ****出版社978****350838(32开普及本)定价:10元 | 10 | 85.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉(10盒装) | 1 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863 ** | 12 | 54.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 Z7547 绿柏打印/复印纸(8包/箱) | 4 | 677.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |