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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 幸运鸟 A3 70g 4包 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA3 70g | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
| 2 | 妙洁 竹纸杯 一次性纸杯270ml50只/包 | 妙洁/magic竹纸杯 | 包 | 40.00 | 18 | 720 |
| 3 | 得力 1511 得力/deli 1511语音计算器(银)电子计算器 | 得力/deli1511 | 个 | 2.00 | 46 | 92 |
| 4 | 晨光 ADM94743/三层镂空收纳文件座/文件盘 | 晨光/M GADM94743 | 个 | 20.00 | 28 | 560 |
| 5 | 得力 9133 得力/deli 9133多功能笔筒(黑)(只) | 得力/deli9133 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 6 | 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赖小英
联系电话: ****691****
传真:
地址: ****政府行政大楼五楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县北大道
附件信息: