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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1707
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SA188 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\SA188 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0478 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7375 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 报告夹抽杆夹(中号) | 50 | 100.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33223 白色 报告夹抽杆夹(小) | 50 | 50.0 | 得力/deli\33223 白色 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63104 报告夹抽杆夹(大) | 50 | 150.0 | 得力/deli\63104 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-605 电源插座 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8384 档案袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5663-55 档案盒 | 16 | 144.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5664-75 档案盒 | 12 | 156.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |