开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3295
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1塑杯 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔 | 24 | 480.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 5 | 三木 2015 票夹/长尾夹 | 4 | 48.0 | 三木/Sunwood\2015 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 209 文件袋 | 60 | 48.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYKV94P 文稿纸/草稿纸 | 320 | 480.0 | 晨光/M G\APYKV94P | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |