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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 92608 白板 | 1 | 47.0 | 得力/deli\92608 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6240 各类尺/三角板 | 1 | 3.0 | 得力/deli\6240 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8561 票夹/长尾夹 | 2 | 27.0 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 4 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 1 | 10.0 | 旗舰/FLAGSHIP\A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 CWT-350 粉盒 | 2 | 570.0 | 奔图/Pantum\CWT-350 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 COL-350YMCK 硒鼓 | 1 | 2950.0 | 奔图/Pantum\COL-350YMCK | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 6 | 54.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 8 | 白雪 166 中性笔 | 2 | 29.0 | 白雪\166 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6817 白板笔 | 10 | 14.5 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.3 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 11 | 日胜 CD-R 光盘 | 2 | 150.0 | 日胜\CD-R | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0231 起钉器 | 4 | 10.8 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 13 | 达伯埃 A4 70G 5包 打印/复印纸 | 5 | 655.0 | 达伯埃/Double A\A4 70G 5包 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |