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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24838 奖状/证书 | 300 | 3000.0 | 得力/deli\24838 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 FA540 学生用笔记本 | 80 | 200.0 | 得力/deli\FA540 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501A 得力白色透明文件袋 | 80 | 144.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1212 中性笔0.38mm | 10 | 135.0 | 晨光/M G\GP1212 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |