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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 2 | 晶锐 防撞墩 | 12 | 780.0 | 晶锐\防撞桶 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239 抽纸 | 4 | 560.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 4 | **清洁 簸箕 | 6 | 168.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\**防风套撮簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 抹布 | 20 | 120.0 | 洁丽雅/grace\30*60 | 验收通过 | |
| 6 | 星宇 胶手套 | 12 | 120.0 | 星宇\40 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 10卷200g 卷筒纸 | 20 | 600.0 | 维达/Vinda\10卷200g | 验收通过 | |
| 8 | 拖把 | 6 | 330.0 | 好媳妇\3596 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |