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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7282
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 50 | 112.5 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0014 订书钉 | 20 | 24.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 3 | ERISI 304不锈钢水壶 | 2 | 116.0 | ERISI\304不锈钢 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 480.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 80 | 2000.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |