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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9590
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 4 | 9.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 200.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5505 文件袋 | 500 | 500.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99328 奖状/证书 | 500 | 500.0 | 晨光/M G\ASC99328 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 160 | 4000.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |