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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8862
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASS913H7 剪刀 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ASS913H7 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 晨光 APYVQ 959 打印纸 / 复印纸 | 20 | 3520.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5604 75mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 | 50 | 700.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 240 | 480.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1560 电子计算器 语音计算器(单位:台)金 | 2 | 92.2 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G) ADM95081 文具三联蜂窝形办公文件框 单个装 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ADM95081 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |