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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3645
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 200 | 300.0 | 晨光/M G\AXP96409 | 验收通过 | |
| 2 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 20 | 200.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 室内活性炭 | 20 | 100.0 | 洁丽雅/grace\6449 | 验收通过 | |
| 4 | 冰星梦 室内活性炭 | 20 | 798.0 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2047 美工刀 | 50 | 400.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 6 | 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 | 20 | 400.0 | 罗氏\GP-9005 | 验收通过 | |
| 7 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 100 | 1000.0 | 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |