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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3429
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 100.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2802 翻页激光笔 | 10 | 900.0 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4801 中性笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\A4801 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 分页纸/索引纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 10 | 80.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |