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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3428
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金值 JK5038 粉笔 | 200 | 600.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 959 垃圾桶 | 20 | 900.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9570 纸杯 | 50 | 600.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63108 文件夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG2160 白板笔 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |