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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福爱家 F-6600 水桶 | 8 | 720.0 | 福爱家\F-6600 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 50 | 1200.0 | 晨光/M G\ACP901AV | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 200.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 100.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7303 胶水 | 50 | 250.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 400.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 唐都 硬面抄 | 100 | 2000.0 | 唐都\32K100 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7103 胶棒 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |