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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3648
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 梅花 075 挂锁 | 5 | 75.0 | 梅花\075 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 20 | 1400.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 3 | 天福 PC3830A 计时器/计步器 | 5 | 600.0 | 天福\PC3830A | 验收通过 | |
| 4 | 超威 500g 洁厕剂 | 50 | 300.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 其它插座 | 10 | 720.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 6 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 50 | 250.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0416 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |