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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7071E****4001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 伟杰 WJ-2059 垃圾袋 | 伟杰WJ-2059 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 晨光 A3,D65 亮度≤90%,70g/m2 打印/复印纸 | 晨光/M GA3,D65 亮度≤90%,70g/m2 | 箱 | 5.00 | 175 | 875 |
| 3 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 8.00 | 175 | 1400 |
| 4 | 源中 木工胶/白乳胶 胶水 白胶 | 源中木工胶/白乳胶 | 瓶 | 12.00 | 3.75 | 45 |
| 5 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 个 | 57.00 | 7.19 | 409.83 |
| 6 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条双面胶 | 得力/deli30038 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
| 7 | 得力 7303 胶水 固体胶 | 得力/deli7303 | 个 | 12.00 | 3 | 36 |
| 8 | 得力 7013 铅笔 | 得力/deli7013 | 支 | 27.00 | 5.9 | 159.3 |
| 9 | 兰诗 扫把套装 扫把 | 兰诗扫把套装 | 套 | 5.00 | 36 | 180 |
| 10 | 兰诗 胶棉拖把 | 兰诗胶棉拖把 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 11 | 得力 1575 电子计算器 | 得力/deli1575 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 12 | 飚王 SHE055 光驱/刻录/DVD | 飚王/SSKSHE055 | 个 | 2.00 | 265 | 530 |
| 13 | 爱国者 HD806(1TB) 移动硬盘 | 爱国者/aigoHD806(1TB) | 块 | 2.00 | 490 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许芳
联系电话: 185****4182
传真:
地址: ****中心五楼****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: