开江县国有资产管理服务中心消防专用设备履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月24日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:****-1
二、合同名称:消防专用设备
三、项目编号:****
四、项目名称:消防专用设备
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**省**县**镇淙城街9号

联系方式:0818-****773

供应商(乙方):****

地址:**市**区佳灵路20号1栋8层44号

联系方式:139****4768

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 战勤保障皮卡车 1(台) 87200.00 87200.00
2 战勤保障皮卡车 1(台) 96750.00 96750.00
3 手抬机动泵 1(台) 38500.00 38500.00
4 超轻比武水带 40(卷) 534.00 21360.00
5 超轻比武水带 40(卷) 628.00 25120.00
6 40型森林消防水带 20(卷) 530.00 10600.00
7 异型异径接口 10(套) 720.00 7200.00
8 正压式空气呼吸器 10(套) 7900.00 79000.00
9 抢险救援头盔 15(个) 980.00 14700.00
10 消防员灭火防护头套 30(个) 95.00 2850.00
11 消防员灭火防护靴 20(对) 245.00 4900.00
12 抢险救援靴 20(对) 383.00 7660.00
13 佩戴式防爆照明灯 20(个) 804.00 16080.00
14 指环切割器 1(套) 6800.00 6800.00
15 机动链锯 4(套) 4420.00 17680.00
16 移动发电机(便携式静音发电机B) 1(台) 3900.00 3900.00
17 侦察无人机 1(套) 31300.00 31300.00
18 上升器 1(套) 11200.00 11200.00
19 静力绳 10(条) 710.00 7100.00
20 手扳葫芦拉紧器 1(个) 6200.00 6200.00
21 便携式破拆工具 1(个) 30900.00 30900.00
22 液压破除工具组 1(台) 94700.00 94700.00
23 液压破除工具组 2(条) 16800.00 33600.00
24 液压破除工具组 1(台) 62490.00 62490.00
25 液压破除工具组 1(台) 68800.00 68800.00
26 液压破除工具组 1(台) 100200.00 100200.00

合同金额: 886790.00元,大写(人民币):捌拾捌万陆仟柒佰玖拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 战勤保障皮卡车 1(台) 87200.00 87200.00
2 战勤保障皮卡车 1(台) 96750.00 96750.00
3 手抬机动泵 1(台) 38500.00 38500.00
4 超轻比武水带 40(卷) 534.00 21360.00
5 超轻比武水带 40(卷) 628.00 25120.00
6 40型森林消防水带 20(卷) 530.00 10600.00
7 异型异径接口 10(套) 720.00 7200.00
8 正压式空气呼吸器 10(套) 7900.00 79000.00
9 抢险救援头盔 15(个) 980.00 14700.00
10 消防员灭火防护头套 30(个) 95.00 2850.00
11 消防员灭火防护靴 20(对) 245.00 4900.00
12 抢险救援靴 20(对) 383.00 7660.00
13 佩戴式防爆照明灯 20(个) 804.00 16080.00
14 指环切割器 1(套) 6800.00 6800.00
15 机动链锯 4(套) 4420.00 17680.00
16 移动发电机(便携式静音发电机B) 1(台) 3900.00 3900.00
17 侦察无人机 1(套) 31300.00 31300.00
18 上升器 1(套) 11200.00 11200.00
19 静力绳 10(条) 710.00 7100.00
20 手扳葫芦拉紧器 1(个) 6200.00 6200.00
21 便携式破拆工具 1(个) 30900.00 30900.00
22 液压破除工具组 1(台) 94700.00 94700.00
23 液压破除工具组 2(条) 16800.00 33600.00
24 液压破除工具组 1(台) 62490.00 62490.00
25 液压破除工具组 1(台) 68800.00 68800.00
26 液压破除工具组 1(台) 100200.00 100200.00

合同金额: 886790.00元,大写(人民币):捌拾捌万陆仟柒佰玖拾元整

八、验收日期:2025年07月03日
九、验收组成员:杨帆、毕斌、陈朝政、唐威、蒋炬书、李艳
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2025年07月10日

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