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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3385
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR6AA 7号 普通干电池 | 2 | 12.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 B5806 中性笔 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\B5806 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 4 | 48.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸80g | 验收通过 | |
| 5 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 2 | 760.0 | 富城\A4 70克 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT32150 抽纸 | 4 | 56.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 4 | 16.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 2 | 36.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |