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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5764
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 红塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 34 | 272.0 | 无品牌\40*60CM背心袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S998 铅笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S998 | 验收通过 | |
| 4 | 上汇 3123 磁钉 磁性贴 | 5 | 35.0 | 上汇/SHANGHUI\3123 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7536 2B 橡皮 | 60 | 60.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 BR36MJ3 抽纸 | 30 | 390.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 7 | 达派 B3 卡套/证件套 | 500 | 300.0 | 达派\B3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 110 | 110.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |