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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恩佳 福袋 文化创意包/袋 爱心时尚创意大礼包 | 恩佳福袋 | 包 | 4.00 | 100 | 400 |
| 2 | 得力 SG789 文具套装/礼盒 学习大礼包 | 得力/deliSG789 | 套 | 6.00 | 50 | 300 |
| 3 | 朗捷 LG-PZB-20523 PU/PVC笔记本 笔记本+笔套装 礼盒套装 | 朗捷LG-PZB-20523 | 套 | 20.00 | 35 | 700 |
| 4 | 6168 英雄 钢笔笔记本套装 礼品套装 | 英雄/HERO6168 | 套 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 得力 7598 奖状/证书 聘书 | 得力/deli7598 | 套 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆晓丽
联系电话: 150****6914
传真:
地址: ****公园西路129号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: