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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3916
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5603 档案盒 | 35 | 560.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5922 档案盒 | 75 | 2250.0 | 得力/deli\5922 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7414 打印/复印纸 | 15 | 5700.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19210 纸杯 | 70 | 1400.0 | 得力/deli\19210 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PB260 文件座/文件架/文件框 | 6 | 480.0 | 得力/deli\PB260 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 12 | 192.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5039 资料册 | 65 | 1300.0 | 得力/deli\5039 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33514 中性笔 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63762 风琴包/事务包 | 80 | 2400.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3151 记事本 | 68 | 2040.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |