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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y(32卷)【32卷/件】 | 晨光/M GAJD97394, | 件 | 3.00 | 36 | 108 |
| 2 | 晨光 ALJ99434 晨光/M G ALJ99434 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99434, | 包 | 10.00 | 31 | 310 |
| 3 | 百利文 B0065 加宽手提文件袋 | 百利文B0065, | 只 | 5.00 | 48 | 240 |
| 4 | 得力 7736 便签本 | 得力/deli7736, | 本 | 20.00 | 2.3 | 46 |
| 5 | 公牛 GN-609 电源插座 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 5.00 | 69 | 345 |
| 6 | 得力 63102 拉杆文件夹 | 得力/deli63102, | 只 | 20.00 | 16.9 | 338 |
| 7 | 强林 A5-40 笔记本 | 强林/QIANGLINA5-40, | 本 | 155.00 | 2 | 310 |
| 8 | 博文 A4-120 PU/PVC笔记本 | 博文/bowenA4-120, | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 9 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 10 | 日天 403 便签纸 | 日天403, | 包 | 9.00 | 12 | 108 |
| 11 | 富强 275ml 塑杯 | 富强275ml, | 包 | 60.00 | 12 | 720 |
| 12 | 三木 MC55 档案盒 | 三木/SunwoodMC55, | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 13 | 晨光 B5806 中性笔 | 晨光/M GB5806, | 支 | 20.00 | 4 | 80 |
| 14 | 好媳妇 3190 水拖 | 好媳妇3190, | 把 | 2.00 | 65 | 130 |
| 15 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸80g, | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 16 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 富城A4 70克, | 箱 | 3.00 | 380 | 1140 |
| 17 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 20.00 | 4 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋政林
联系电话: 152****9951
传真:
地址: 观么街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: